- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,是的
2017-01-08 00:05:25
就是以前的费用,没支出
2020-04-02 10:29:26
补缴是因为基数上调,补的是上调的差额。就是1月份缴款的时候补去年1-11月份部分差额。请问这个我该怎么记账才对呀
2024-04-18 07:56:12
你好,本来正确 借;管理费用 贷;银行存款 6000,而企业只计入600
所以需要补做 借;管理费用 贷;银行存款 5400
由于跨年了,就需要把管理费用换成以前年度损益调整科目
所以调整分录是 借;以前年度损益调整 贷;银行存款 5400
与金额大小没有关系,跨年涉及损益科目错误,就需要通过以前年度损益调整科目来调整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接调利润,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
2018-01-06 12:09:49
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