送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-12 11:49

你好,具体的是什么业务?需要进项转出是不允许抵扣的福利费吗?如果是这种的话,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

乐观范菇凉 追问

2021-10-12 11:51

建筑行业的 原材料 5月份抵扣了 上个月冲红了需要转出进项税额

乐观范菇凉 追问

2021-10-12 11:51

对方单位要作废这张发票所以让我们冲红了

郭老师 解答

2021-10-12 11:52

应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
你好 借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-09 09:01:20
您好,贷:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有没有余额,您要看进项转出的数字是否大于没有抵扣完的进项 2、有余额的话,是形成期末留底税额了,不需要做分录。
2019-10-11 11:35:44
您好 请问您收到发票怎么写的分录
2019-08-17 13:10:25
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