- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
2017-01-08 04:09:49
您好,成本分录,借主营业务成本,贷库存商品700,应付职工薪酬等。若老师属于员工,则提成计入工资。借主营业务成本240 贷应付职工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
你好,可以 一次性记入成本
2019-11-07 09:29:39
你好,商品的成本也分12个月结转就可以了。
提成计入销售费用
借销售费用-工资
贷应付职工薪酬
2020-06-16 15:25:30
您好!(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资:
借:委托加工物资
贷:原材料等
对于发生的运杂费,做如下分录:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进)
——应交消费税
贷:银行存款应付账款
(3)运回加工物资过程中支付的运杂费:
借:委托加工物资
贷:银行存款
(4)委托加工物资运抵仓库,办理入库:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2018-10-15 15:11:07
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