送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-07 00:53

老师我的意思是,在没有完工前收到的款是银行存款应收账款,开发票应做应收账款工程结算是吧,那么工程没有完工工程结算就一直挂着,然后报税的时候存货是负数就报不了税,所有要按完工比例确认收入的。我想应该是工程结算 借方。贷方坐主营业务收人,这样做对不对呢?

吴月柳 解答

2017-01-07 00:22

借:应收账款  贷:工程结算  应交税费

吴月柳 解答

2017-01-07 03:18

借:工程结算 贷:工程施工-合同成本  工程施工-合同毛利,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利  贷:主营业务收入。要通过这两笔分录来对冲才行

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相关问题讨论
借:应收账款 贷:工程结算 应交税费
2017-01-07 00:22:25
同学你好 实际多还是少呢
2022-03-22 07:55:36
你好,工将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额相对冲: 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本、 工程施工——合同毛利。
2019-08-04 23:44:28
你好 借 工程结算 贷 主营业务收入
2022-01-18 20:27:17
借:营业成本 工程施工~合同毛利 贷:营业收入
2019-04-24 16:53:22
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