老师,九月份开给客户的票税率是3个点,10月份发现开错了,10月份已经开了红冲发票和正确发票,请问我这个月报税的时候要报九月份那三个点的税吗?
食其
于2021-10-10 11:04 发布 906次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-10-10 11:05
你好,是的,是需要报9月份的税的。
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你好,是的,是需要报9月份的税的。
2021-10-10 11:05:18

同学你好,这种情况下,把红冲发票作废处理,再重新开具红字发票就行了。
2021-06-04 22:48:58

你好 开红字或者是负数发票,你选择税率1%就可以,你最好是节后再开吧,听说1%会继续延续
2022-01-02 09:41:03

你好,按正数减去负数之后的收入,税额申报就是了
比如正数发票收入100万,销项税额13万,红冲发票收入10万,负数销项税额1.3万。那么申报的时候,收入按100万—10万填写,销项税额按13万—1.3万填写就是了
2021-11-06 10:44:27

我们是小规模纳税人,十月份有一张发票开错了,这个月开了张对应的红字发票,但是本月在对上个月的营业额进行报税的时候已经把开错的发票的金额也报进去了,请问下个月对这个月的营业额进行报税的时候要不要加上红字发票的金额?
2015-11-17 13:20:07
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