送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-10-10 11:05

你好,是的,是需要报9月份的税的。

食其 追问

2021-10-10 11:05

那我红冲发票怎么办?

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:07

你好,红冲做原来分录的负数分录,是抵扣了10月份的税。

食其 追问

2021-10-10 11:07

我报10月份的税的时候红冲发票直接冲十月份的正确发票吗?

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:08

你好,是的,是这样的。

食其 追问

2021-10-10 11:11

好的,谢谢老师

答疑苏老师 解答

2021-10-10 11:12

不客气,祝工作顺利哦!

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的,是需要报9月份的税的。
2021-10-10 11:05:18
同学你好,这种情况下,把红冲发票作废处理,再重新开具红字发票就行了。
2021-06-04 22:48:58
你好 开红字或者是负数发票,你选择税率1%就可以,你最好是节后再开吧,听说1%会继续延续
2022-01-02 09:41:03
同学,你好 你是开具了红字发票,还是收到红字发票?
2022-01-15 21:20:18
我们是小规模纳税人,十月份有一张发票开错了,这个月开了张对应的红字发票,但是本月在对上个月的营业额进行报税的时候已经把开错的发票的金额也报进去了,请问下个月对这个月的营业额进行报税的时候要不要加上红字发票的金额?
2015-11-17 13:20:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...