老师好,请问A公司在7月用银行存款支付了8-9月两个月办公室的租金2万元,取得税率5%的专票,请问公司在7月付款取得专票和8月费用摊销时增值税怎么处理?
随便陈情
于2021-10-09 17:25 发布 955次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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你好,增值税在7月份时就可以进行抵扣
2021-10-09 17:28:02

借:管理费用 ——房租 应交税费 贷:银行存款
2021-10-09 17:26:19

您好
借:银行存款50%2B3=53
借:累计摊销 4.4
贷:无形资产 48
贷:资产处置损益 53%2B4.4-48-3=6.4
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3
2022-05-05 10:13:37

你好,你这个具体是销售什么呢?怎么借方还有增值税科目 呢?
2020-10-06 10:21:37

你这个啥情况,具体啥业务?这个一般是你收款对应是你销售,那这个做借银行 贷主营业务收入 应交增值税,这样的不是做借方增值税
2020-10-07 08:47:46
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