您好老师,我们公司上半个月在税务局代开一部分专票,税费已经缴纳,下半个月自己领取的uk 自己开的,现在申报增值税,连代开的一起带出来了,这个怎么申报?税费不就缴纳重叠了?我们是小规模
熙琳
于2021-10-03 12:03 发布 477次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25

你好 因为小规模 就算没超过标准 专票也是不免增值税的
2020-04-15 14:49:13

您好
需要申报
填在第一栏跟第二栏
请问发票税率是多少
2022-04-11 12:42:19

你好,将不含税金额记入主表代开专票栏,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58

代开普通发票???为啥不自己开呢?
2019-04-10 17:10:20
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