请问26年3月申报外贸企业出口退税,报关单和采购发 问
你好可以的,批次是003这次 答
25.9月成立新公司,当时是小规模,一直没有发生业务, 问
那申报25年年报全部0申报可以吗,因为实际没有发生业务 答
我们开出的发票对方已勾选认证,而且隔月啦!现在需 问
由对方在开票系统发起红字信息表并做进项转出,你方凭信息表编号开具红字发票即可。 由对方在开票系统发起红字信息表并做进项转出,你方凭信息表编号开具红字发票即可。 由对方在开票系统发起红字信息表并做进项转出,你方凭信息表编号开具红字发票即可。 由对方在开票系统发起红字信息表并做进项转出,你方凭信息表编号开具红字发票即可。 答
老师,想问一下,建筑行业挂靠方账务处理怎么做?其中 问
收到被挂靠方开的发票不做账是吧? 答
老师,第四笔结转税费分录不平,第四笔要结转进销怎 问
老师,您这样说第一比和第四比有问题,您的意思看图片第一笔不要了吗,摘要转出未交增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税270.47贷应交税费-未交增值税270.47,结转税费你又来未交增值税不是转出未交增值税270.47吗吗,下个月交税借未交增值税270.47贷银行存款,老师我现在问您的问题这个进项税额转出前前后后的分录,结转税费不平怎么处理老师? 答

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
小规模纳税人免税收入,做分录,是借:应收账款 贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入?
答: 你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,收入 借应收账款 贷主营业务收入、应交增值税, 那外汇收入 借应收 贷主营业务收入、还有贷应交增值税吗?
答: 没有 出口免税









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