送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-01-06 08:35

笑笑老师 解答

2017-01-07 01:58

您好, 这个款项已经付了,不是写分录的问题了,应该要催要发票。款项已付不好暂估入账。 
要把账调平的话,可以 
借:原材料 100 
贷:应付账款-暂估应付款 100 
借:预付账款 100 
贷:银行存款 100

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您好, 这个款项已经付了,不是写分录的问题了,应该要催要发票。款项已付不好暂估入账。 要把账调平的话,可以 借:原材料 100 贷:应付账款-暂估应付款 100 借:预付账款 100 贷:银行存款 100
2017-01-07 01:58:32
借:银行存款 贷:其他应付款
2018-11-15 11:50:32
你好,之前房屋是通过固定资产核算吗
2019-05-15 10:39:24
借:银行存款 贷:其他应付款----押金
2018-11-15 13:46:21
借:银行存款 贷:预收账款
2019-09-30 14:13:51
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