老师是这样的,他这个钱的话,他是返给我们,相当于不差你们的,返给我们,返给我们的话,我想了一下,应该是开红字发票,对方讲不开红字发票,我有点急事,我确定不了,说向你请教一下 我想只要是供应商补给我们的款项,都应该开红字发票给我们。如果是扣我们的款项,对方就开折扣,在货中将货价减扣款,开折扣给我们。 对方供应商扣我们的款项,对方开销售应开折扣。
陆
于2021-09-29 11:27 发布 957次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

是的,需要上传的,所有开出来的都得上传。
2022-03-23 14:26:23

你好,不是的,这个是你单位收到的。
2022-01-20 10:31:59

同学你好,可以开红字发票的
2022-01-01 01:02:17

你好!都是一样的了,就是开红字发票冲减。
2021-11-30 23:17:33

你好,如果已经认证了,抵扣了借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-20 14:09:05
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