- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 14:13
不对,我说错了,这个是当月付了钱,我们公司老会计做的分录是 借:预提费用-电费 贷:银行存款,这样做对吗?
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借;制造费用等科目 贷;应付账款
借;应付账款 贷;银行存款
2017-01-04 14:07:42

你好,预付时先入预付账款,收到发票时冲减预付账款即可
2016-07-13 16:50:22

按照实际发票金额入账啊
2018-08-29 17:39:51

1..收供电局发票记入主营业务成本
2018-09-30 09:33:51

你好,借;制造费用,管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-07-10 16:23:55
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