老师您好。XX3月应发工资6500元。4月10日缴纳了 问
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资6500 贷: 应交税费——应交个人所得税45 库存现金/银行存款6455 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税45 贷:银行存款45 答
老师,如果汇算清缴中的固定资产不做调整,还用填吗 问
您好,还是需要填写的。 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
同学, 这个可以的。5月份所属期申报。 答
完税截图可以做账吗 问
需要打印完税凭证做账 答
我们给中间人发的红包要怎么处理呢,费用单咋写,应 问
能给这个中间人申报个税吗? 答
现在我们老板名下有2家汽车贸易公司,现在销售了1台车,给厂家打收付款时,用的是甲公司账号,付尾款时用的乙公司账号,开出去的销售发票,也是乙公司销售的,现在账务怎么做?首付款
答: 分开独立核算,代收代付挂往来
老板名下有2家汽车贸易公司,现在销售了1台车,给厂家打收付款时,用的是甲公司账号,付尾款时用的乙公司账号,开出去的销售发票,也是乙公司销售的,现在账务怎么做?
答: 两方开代付款证明吧,挂往来核算清楚
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问我公司开出的销售发票给客户,付款的公司跟开票房的公司名字不一致要怎么处理?
答: 让客户直接以本公司的名字付款处理,达到票流与资金流一致