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于2017-01-03 17:36 发布 1522次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-03 17:46
我这个月把这张票已经认了,老师这个凭证怎么做
王雁鸣老师 解答
2017-01-03 17:37
您好,对的。
2017-01-03 17:50
您好,认证后,首先冲原暂估的分录,借:库存商品,负数,贷:应付账款,负数。然后根据发票分录,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款等科目。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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王雁鸣老师 解答
2017-01-03 17:37
王雁鸣老师 解答
2017-01-03 17:50