老师你好!2019年12月份有一笔其他应付款的下级明细科目错误,导致辅助余额表有两个余额都不对,请问现在调整的话会计分录如何处理?(左下单位:尹亮,应为陈某某)
开心美美
于2021-09-24 14:32 发布 847次浏览

- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

借:事业支出1000
贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05

同学,你好
嗯,可以的
就是法人代替支付工资,后面应该附一张情况说明
2022-02-10 06:40:55

您好同学
借:其它应付款
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-06-11 13:11:33

你好,应该是孩没有来发票,金额2000直接计入当期费用
2019-11-17 20:10:50

其他应付款里属代转付的款项不需要做预算会计分录
2019-09-28 11:29:09
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