内账会计交接工作给你的时候导出了余额表,没有认真核对最后又是接手人的责任,想问下老师,应该怎样去核对之前的账务,如何核对余额表,需要注意哪些方面,帮我详细说,我真的不会看余额表。
肖琳如10971020
于2021-09-22 20:24 发布 1102次浏览
- 送心意
夏老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2021-09-22 20:35
你好。首先,保证余额表和账面的数据是一样的。货币资金(应该和银行的对账单核对一下,现金和实际的库存盘点一致),实物资产应该和库房核对一下数量一致。往来帐应该和客户丶供应商核对一下,保证双方余额一致。固定资产进行一下盘点,保证账实相符。
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你好。首先,保证余额表和账面的数据是一样的。货币资金(应该和银行的对账单核对一下,现金和实际的库存盘点一致),实物资产应该和库房核对一下数量一致。往来帐应该和客户丶供应商核对一下,保证双方余额一致。固定资产进行一下盘点,保证账实相符。
2021-09-22 20:35:15

内帐这个按你们实际做就可以,你们老板说要补之前么
2019-08-28 13:46:35

同学您好,当前对生可以这样操作的,但是以后的不可以,
2021-09-24 20:12:32

你好,就是你记账的一些数据 主要科目的数据
2019-11-28 10:01:17

你好,接着以前的会计的账务进行处理
2016-10-15 15:56:08
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