送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-01 14:36

但是什么也没有发生啊,钱只是在我们公司过了一下

圈圈 追问

2017-01-01 14:41

但是发票是开给我们的,怎么做会计分录啊

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 14:30

您好,收到钱时,借:银行存款,贷:预收账款,收到发票时,借:库存商品等科目,贷;应付账款。再付款时,不要用银行处理,提出现金来,用现金付款时,借:应付账款,贷;现金。等给收到款的单位开发票时,或者做无票收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费等科目。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品等科目。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 14:39

您好,如果什么也没发生,那就按代收代付处理吧。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 14:47

您好,您说的这个过程我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下可以吗?如果确实是要用发票处理的,那么就是我上面回答中的那些分录的。

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