老师要是我们从对公户上转一笔钱给供应商,但是这个供应商没有办法给我们开发票,这种情况怎么处理?

小洋芋
于2021-09-22 10:42 发布 1128次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-09-22 10:43
您好,以后都不会开发票的吗?
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您好
多出来的计入营业收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
那么首先你要看一下这个空壳公司,他构不构成虚开发票,如果说虚开的话,你这个就不能抵扣。
2021-05-10 11:40:01
19年12月份给供应商打款,2020年再要他们开发票,可以
2019-12-24 09:24:05
需要开红字才可以,你们这个开多了咋协商的
2019-02-18 13:47:42
你好!按规定不可以的。
2018-09-21 09:46:43
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2021-09-22 10:44
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