我们公司餐饮业(小规模),7月份开具的发票是6月份的实际业务,6月份发生业务的时候已经确认收入了,但是7月份才给别人开票,请问7月份开具的发票怎么做账?分录怎么做
泡泡
于2021-09-18 14:45 发布 840次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-18 14:49
你好,借应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
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你好 现在暂时没有这个群
2019-03-15 10:01:33

营业税,及地方附加税,还有企业所得税
2015-11-12 10:04:57

这个不一定,就有两套账的啊
2022-03-31 09:55:12

同学你好
这个就是餐饮服务
2022-02-11 18:28:33

你好,根据实际发生的经济业务作出相应分录就是了
2018-08-23 15:10:21
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郭老师 解答
2021-09-18 14:49