老师,11月已经认证发票,12月冲红,会计分录咋做?11月做 借:原材料 应交税费-应交增值税-进行 贷:应付账款,12月收到红字发票 ,不知道如何做分录?
青鸟
于2016-12-30 14:10 发布 1925次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-30 14:29
那我做 借:应付账款 贷:原材料 贷 :应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗?他冲红了,同时对应的蓝字发票 开给我们,这张发票我们按正常的做分录就可以了,对吗? 如果我11月收到发票没有认证,这发票开错了,他12月冲红了(我方申请红字发票),那我收到他的红字发票需要做分录吗?如果要做,如何做?同时他也开了对应的蓝字发票,对于这张蓝字发票,我也按照正常的做,对吗?
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你好,做购进相反分录或相同分录负数
2016-12-30 14:12:31

借;应付账款 贷;库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
2017-07-24 16:06:33

你好,贷方黑字就可以的。
2022-11-09 08:47:20

您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00

您好,这个要看你们平常三级科目有结转的习惯嘛
2019-10-11 11:50:15
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