送心意

朴老师

职称会计师

2021-09-17 11:42

同学你好

借生产成本
贷银行存款
交多少按照多少计提

魔鱂鱼 追问

2021-09-17 11:48

已计提了一年  年底了 交了半年,多计提的半年  怎么处理

朴老师 解答

2021-09-17 11:56

直接冲减了就可以了

魔鱂鱼 追问

2021-09-17 12:25

谢谢老师

朴老师 解答

2021-09-17 12:27

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好, 借:管理费用—补充医疗保险 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样就可以的。
2019-11-12 15:12:19
您好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷应交税费应交个人所得税,银行存款
2022-02-20 16:25:54
同学:您好。会计记账遵循的是权责发生制原则,收入、费用要进行匹配,哪个月的工资就应该计到哪个月的费用中去。而在实际工作中,例:工资都是下发薪,发放是必须等到这个月过完了,才能准确的计算出每个员工的工资,也才能进行工资发放的,这就造成工资计算和发放的滞后性。所以,在当月的月末,需要根据历史记录或者用别的方法暂估该月发生的工资费用,做计提分录入账。
2022-03-31 15:57:30
您好,1.借:原材料 -2 贷:应付账款 -2 2.借:原材料 10 贷:应付账款 10 付款时 就是付8就用到这个返利了 借:应付 10-2 贷:银行8
2023-05-23 22:16:15
新年好 借:以前年度损益调整—管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2022-02-12 14:40:00
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