老师,麻烦给我看看这个对吗
k1
于2021-09-16 10:47 发布 900次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-16 10:51
不对
应该是
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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不对
应该是
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-09-16 10:51:52

您好,分录的借贷不相等,主营业务收入贷方数据应改为733.94。
2021-12-20 11:09:43

具体的是什么问题呢?
2018-11-14 20:49:41

你好,需要与你明细账,总账核对才知道是否正确的
2018-01-29 17:00:46

您好,案例二思路是对的,但是期初金额填错了,是2万,不是2千,收到3千是计入借方没错。
2023-05-12 20:03:53
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