老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
老师,资产负债表上,资产跟负债类有负数,一定要重分 问
是往来科目出现负数必须要重分类的 答
老师,小企业会计准则下跨年暂估业务的分录您发一 问
是暂估25年12月成本吗 答
个税汇算清缴是怎么样的?公司给个人个税扣少了,到 问
员工 自行在个税APP中操作。按步骤点即可 答

老师,可以详细给我介绍一下做外账的时候,为什么很多挂账科目:其他应付款,预付账款,预收账款呀?(怎样很好的根据有无收到发票来进行挂帐呢)
答: 你好 要看挂的是什么业务 。 我们查能判断怎么来处理这些往来科目的
我们和A单位有往来款也有货款,年底我单位的其他应付款-A单位贷方是18万,预付账款-A单位借方是36万,预收账款-A单位贷方是5万,现在要核算我单位和A单位的挂账金额,请教一下
答: 您好 请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们有家公司注销,税局要我们做往来做转出,应该怎么做?我们预付账款借方有余额,应付账款借方有余额,预收账款贷方有余额,其他应付款贷方有余额,
答: 你好!你这些有余额的都用现金冲减。






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*^O^*奶昔 追问
2021-09-15 11:02
王超老师 解答
2021-09-15 11:05