老师你好,我们公司改造了一个生产车间,因为不是一 问
你好,这个是自己的房屋改造吗? 答
制造行业 4月付了电费 发票5月份开的 做账也是5 问
同学,你好 5月份,需要先红冲,再暂估 答
老师,想问一下工作中的问题关于深圳社保的问题咨 问
您好,是想要在深圳开户给员工购买社保吗? 答
老师,2023.12月凭证,借:管理费用300 贷:应收账款A 30 问
您好,这么少的金额,对损益影响不大,没必要追溯,对23年汇算没影响。 借:管理费用-100 贷:应付账款-100 答
老师,单位前几年买的固定资产,今年处理了,需要怎么 问
你好,之前进项税额有抵扣吗? 答
老师问一下,23年12月开具的农产品发票,由于对方未加特定业务类型,开具的不能抵扣,想换票结果对方被税务查封,23年已经暂估了这笔费用,现在对方开不出来,想用23年这张普票做账,我是正常冲暂估入账吗
答: 您好,是的,冲原暂估,普票做账,不要抵扣了
老师,请问下,工程施工材料款已支付,发票未收到,年终怎么暂估入账,分录怎么写
答: 借工程施工材料费待应付账款暂估。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 采购茶叶货款已付 票一直没收到 可以暂估入账吗?怎么写分录呀
答: 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款