老师,我问一下。科研单位转拨给企业的研发经费是在2016年12月份,然后说课题研究是2015年度-2016年度的发生的经济业务可以作研发经费。那么企业是先出了这个钱,后面才收到的经费。怎么进行账务处理呢。 要求必须是明细开支。
菲童牛宝
于2016-12-29 14:32 发布 651次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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登记项目研发明细专账,专账明细账就是明细开支
2017-01-19 10:38:10

老师,是外帐。要验收的。票据是正规发票 (购买的材料。一般就是购销合同和发票金额)之前发生的经济业务,现在拿之前的票据入专帐。收到款的时候我是这样处理的 借:银行存款 贷:专项应付款 。。那么我拿票据做专帐的时候怎么处理,用什么科目合适。 (我们是用通用记账凭证、)
2016-12-29 14:57:10

同学你好
现在计入研发支出就行了
2020-12-16 15:38:28

账务不用处理,如果要享受研发费用加计扣除,需要去税局补加计扣除申报,另外你要补个19年的研发费用台账。
2020-12-16 15:58:34

从4月份开始进入研究阶段,为什么从1月份就要开始呢
2016-04-13 09:01:38
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