6月份免税金额多计提了,普票有开1%的发票,我计提的时候按照不含税3%计提的,现在有二个问题:一是季度申报增值税表的免税金额也是按照不含税的3%计提3000,做账时我也按3%计提增值税免税金额也是3000;二是我的发票是1000的税额,多计提了2000了。现在7月份我应该怎么做分录。原来做的是应交税费应交增值税-3000,贷:营业外收入 3000 。
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于2021-09-13 19:24 发布 903次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47

可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24

您好
季度末确定不需要缴纳增值税的时候做这笔分录
2019-03-26 17:12:24

你好,是的,是这样的,您的处理是对的
2020-03-08 11:35:34
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