7月时收到供货商开来的发票,7月已经抵扣了,8月时候发现发票有错误,我给供货商开了一张红字信息表,对方冲红以后重开了一张发票给我,请问冲红的发票如何做账?因为勾选认证里面没有红字发票,怎么才能对上数?

V
于2021-09-13 15:06 发布 740次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
是,做了红字发票,开票额度已经恢复, 可以了
2025-10-10 17:15:33
你好同学,可以隔月冲回
2022-07-13 22:53:00
你好,可以开红字发票的。
2022-02-15 14:12:03
你好,这个票没有问题的,可以使用。
2021-12-20 13:28:58
你好 ;红字发票已核销待查证表示企业会计人员已经将本张红字信息表编号使用,并且已开具对应的负数发票,这是正常的状态,不用做任何处理,可以和开票人员核实一下,是否开具了负数发票。
2021-11-29 15:13:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


