7月时收到供货商开来的发票,7月已经抵扣了,8月时候发现发票有错误,我给供货商开了一张红字信息表,对方冲红以后重开了一张发票给我,请问冲红的发票如何做账?因为勾选认证里面没有红字发票,怎么才能对上数?
V
于2021-09-13 15:06 发布 732次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

是的,需要上传的,所有开出来的都得上传。
2022-03-23 14:26:23

你好,不是的,这个是你单位收到的。
2022-01-20 10:31:59

同学你好,可以开红字发票的
2022-01-01 01:02:17

你好!都是一样的了,就是开红字发票冲减。
2021-11-30 23:17:33

你好,如果已经认证了,抵扣了借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-20 14:09:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息