老师,您好!想咨询下就是上月在电子税务局报增值税时,本是申报无票收入,结果误填到了旁边的纳税检查调整栏里面了,上月缴纳增值税总的金额啥的是对的,也已经申报缴税了,就是把本该填到未开具发票栏的数据填到了纳税检查调整栏了,这个影响大吗,需要怎么处理呢?
学习快乐520
于2021-09-11 10:36 发布 1361次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-11 10:38
带着纸质的申报表去税务局那边修改的。
相关问题讨论

带着纸质的申报表去税务局那边修改的。
2021-09-11 10:38:12

你好,有这个可能性的
2017-05-23 11:53:52

您好,只有负数发票,那就需要负数申报
2019-03-28 09:05:07

确实是无法取得进项,事实如此的话,税务不会因为这个原因稽查你公司的
2018-12-11 17:44:46

你好,如果现在代开的话,是不需要交增值税的。
2022-06-30 09:40:12
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