老师,您好!我们公司应付款在借方余额,然后我也不知道怎么来的,是上一个会计留下来的。请问我用什么方法可以调平呢?就是前期老板垫付了一部分,然后老板喊出纳从对公账上多转了一部分到自己的私户。比如老板垫付了,1000,然后让出纳转了2000给他私户。然后就一起计入其他应付账款了,现在其他应付账款借方有1000

优雅的柚子
于2021-09-10 20:47 发布 929次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-09-10 20:47
您好,重分类调整预付款项。
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您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置
他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用
直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
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