- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-27 20:02
谢谢
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你好,是可以的呢啊
2020-07-14 11:41:52
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
你好,做调整分录
借;周转材料 贷;原材料
2016-12-27 20:01:50
原材料入库验收时,有质检部门就质检部门验收,没有就叫使用部门验收。
2021-09-07 21:41:36
应付职工薪酬。。。。
2020-05-18 12:56:19
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