- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-27 20:02
谢谢
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你好,是可以的呢啊
2020-07-14 11:41:52

同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41

你好,做调整分录
借;周转材料 贷;原材料
2016-12-27 20:01:50

就是公司单位名称了
2020-05-26 12:52:05

你好,同学。验收单,发票
2019-11-18 15:14:54
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