送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-09-08 17:21

差额就作为你的利润处理就行了。

遇见晴天、遇见你 追问

2021-09-08 17:22

先结转到哪个科目比较合适

陈诗晗老师 解答

2021-09-08 17:24

首先收到的时候放收入,支付的时候放成本,差额就是你的利润。

遇见晴天、遇见你 追问

2021-09-08 17:35

我们一般采用预收模式:
收到款:借:银行存款  5000   贷:预收账款   5000
确认收入:借:预收账款   5000   贷:主营业务收入  4700 其他应付款-运费  300(出口不考虑增值税)
支付运费:借:其他应付款-运费  200   贷:银行存款   200
其他应付款贷方还有100怎么结转?

陈诗晗老师 解答

2021-09-08 17:37

这个直接转到你的其他业务收入。

遇见晴天、遇见你 追问

2021-09-08 17:39

好的
,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-09-08 17:41

不客气,祝你工作愉快。

遇见晴天、遇见你 追问

2021-09-08 17:42

这块用不用考虑增值税的问题

陈诗晗老师 解答

2021-09-08 17:43

这个不用再考虑增值税了。

遇见晴天、遇见你 追问

2021-09-08 17:44

是因为是出口所以不考虑吗?如果内销转其他业务收入需要考虑增值税吗

陈诗晗老师 解答

2021-09-08 17:47

对了,如果说是内部销售,就要考虑增值税的问题。

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...