送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-08 15:56

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款95800。
借固定资产
应交税费、应交增值税进项
销售费用
贷、库存商品应交税费、应交增值税销项。

加油过 追问

2021-09-08 16:24

你没看清我说的话吗?

郭老师 解答

2021-09-08 16:26

差额我给你放到销售费用里面了。

郭老师 解答

2021-09-08 16:26

差额没有问题
放到销售费用里面啦,你没有看清楚吧,第五行

加油过 追问

2021-09-08 16:26

为什么是销售费用!

加油过 追问

2021-09-08 16:27

是厂家给打的折,属于销售费用??

郭老师 解答

2021-09-08 16:31

是的
你自己给自己开的打折了
差额放到销售费用

加油过 追问

2021-09-08 16:58

但是这个打折是厂家给打的折!厂家给出的指导价打的折扣,我公司购进然后又自己买了自己的。这个折扣

郭老师 解答

2021-09-08 17:03

只能在这个科目
正常的是应该一样

加油过 追问

2021-09-08 17:13

那我上月已经将差额放在其他应收款里了,怎么调整,给个分录

郭老师 解答

2021-09-08 17:22

你好,你能写下你的完整分录吗?

加油过 追问

2021-09-08 17:28

就你那个销售费用我写的应付账款,这个月怎么调整!

郭老师 解答

2021-09-08 17:29

借销售费用贷应付账款。

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相关问题讨论
1、就是直接登录综合服务平台,查询这张发票勾选认证就是了。 2、您当时购入机动车时,是否有做过分录呢?
2019-12-13 10:27:27
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不能入账啊,这个是不符合三流一致的原则的,税务局那边是解释不清的
2020-01-21 12:36:24
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