老师,七月份计提了工资,到八月份发7月工资,但法人的工资没有发,交了社保,社保是当月交当月的,这个怎么做账务处理,越详细越好;还有就是个税怎么申报
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于2021-09-03 23:21 发布 1297次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-09-03 23:28
您好,按个人部分社保公积金做工资
相关问题讨论

您好,按个人部分社保公积金做工资
2021-09-03 23:28:39

同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-21 17:11:26

看你们公司工资原来是怎么做的,有上月计提下月发放的,也有当月计提当月发的
2022-04-14 09:48:38

您好
应该将多发的工资补计提
2019-03-13 14:25:41

你好 直接在工资里面扣除 罚款可以直接做工资表里面体现 不需要单独做分录
2019-06-10 11:39:46
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