送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-02 11:46

你好!比如你6月缴纳的5月的应纳税额 就是这个意思   

苹果棉花糖 追问

2021-09-02 11:47

意思是上个月没有缴税吗?还是必须把上个月数字填上

meizi老师 解答

2021-09-02 11:49

 你好   一般是 次月缴纳上月税费的; 所以你去核对下上期是不是没有缴纳   

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相关问题讨论
您好!这里您为什么要加上20800呢?前面你并没有减掉这个进项,所以这里也不用加回来哦
2022-04-01 12:20:21
对的,是的,按照销项减去进项之后缴纳的增值税来缴纳附加。
2022-08-13 10:05:53
是的,您理解的完全正确,第30栏填本期应纳税额,31栏填本期缴纳欠缴税额,退税的部分可以填负数;第32栏的其中期末未缴税额要和账上增值税贷方余额一致;第33栏的其中欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额为实际缴纳的增值税金额。
2023-03-13 14:24:57
(1)该企业业务(1)应缴纳的消费税税额为: 585+845=1430万元 (2)该企业业务(2)应缴纳的增值税税额和消费税税额为: 应缴纳的增值税税额为:156万元 应缴纳的消费税税额为:1200×5%=60万元 (3)该企业业务(3)的增值税销项税额和应缴纳消费税税额为: 增值税销项税额为:0 应缴纳消费税税额为:1200×5%=60万元 (4)该企业业务(4)应缴纳消费税税额为: 60×5%=3万元 (5)该企业当月应缴纳的增值税税额为: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332万元
2023-12-31 11:42:57
差额为本期应纳税额
2024-01-10 16:23:21
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