送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-26 10:48

账务处理中 设了应收账款就不要设预收账款,设立其他应收款就不要设其他应付款,这单纯指的是往来账务中吗,还是费用类科目中也是这么设置?

欢菇凉 追问

2016-12-26 10:54

我在账务中设置了长期待摊费用-开办费 这个科目,如果筹建期长达三年,分三年摊销开办费,请问在日后账务中,我要怎么做分录?

邹老师 解答

2016-12-26 10:44

你好,是的

邹老师 解答

2016-12-26 10:48

你好,这个是往来

邹老师 解答

2016-12-26 10:55

借;管理费用等科目  贷;长期待摊费用-开办费

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相关问题讨论
发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
你们下月补交的话可以扣除的
2019-06-01 14:11:24
你好 每月计提当月的工资 比如10月计提10月工资
2018-12-10 14:44:20
没有计提够就补计提就可以。
2018-12-05 17:21:50
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