送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-08-30 16:02

计提工资:
借:管理费用—工资,
贷:应付职工薪酬—工资,
发放工资:
借:应付职工薪酬—工资,
贷:银行存款,
其他应付款—个人社保或公积金800,
应交税费—个人所得税,
缴个税时:
借:应交税费—个人所得税,
贷:银行存款,
社保计提:
借:管理费用—社保单位或单位公积金1000,
贷:应付职工薪酬—社保单位或单位公积金1000。
缴社保时:
借:应付职工薪酬—社保单位或公积金1000,
其他应付款—个人社保800,
贷:银行存款1800,

追问

2021-08-30 16:05

老师,做账时需要把各险种分开吗

森林老师 解答

2021-08-30 16:06

同学,你好,这个要个企业自己的要求,我的建议是分开。

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