送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-30 15:24

同学你好,
支付时
借,预付账款
贷,银行存款
收到发票再计入在建工程 同时冲减预付账款;

静夜思 追问

2021-08-30 15:31

完整的就是:借:预付账款2000万贷:银行存款2000万。收到发票时:借:预付账款 -2000万。贷:银行存款 -2000万 。  借:在建工程230.09万 应交税费-应交增值税(进项税额)1769.91元 贷:银行存款 2000万。     是这样的吗老师?

立红老师 解答

2021-08-30 15:38

同学你好’
借:预付账款2000万贷:银行存款2000万。
收到发票时
借,在建工程 
借,应交税费一应增一进项
贷,预付账款 

静夜思 追问

2021-08-30 16:09

老师不要做红冲吗?

立红老师 解答

2021-08-30 16:19

同学你好,不用红冲的;

静夜思 追问

2021-08-30 16:20

好的老师,老师是不是预付款都可以按照这样做

立红老师 解答

2021-08-30 16:21

同学你好,老师是不是预付款都可以按照这样做——是的;

上传图片  
相关问题讨论
你好! 思路是对的 不过,现在的进项可以一次抵扣了(不用分两次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好,你的会计分录是正确的
2019-07-30 13:57:33
同学你好, 支付时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票再计入在建工程 同时冲减预付账款;
2021-08-30 15:24:52
如果不入库,直接用于在建。可以。如果入库,还是先入库,再转在建工程。
2019-06-16 21:25:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...