老师,问个问题 甲单位向乙单位预付账款9.9元,抵付货款100元。后甲单位从乙单位进货价值3000元,实付2900元,怎么写分录呢?
xijunkokhjhk
于2021-08-27 16:25 发布 384次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2021-08-27 16:29
勤奋的同学你好呀~
分录如下:
借:预付账款 9.9
贷:银行存款 9.9
借:应付账款 100
贷:预付账款 9.9
营业外收入90.1
借:原材料等 3000
贷:银行存款2900
营业外收入100
希望老师的解答可以帮助到你~
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你好,付款
借;预付账款 贷;银行存款
开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44

你好,是预付的款项最后无法取得发票入账的意思?
2021-03-26 20:28:45

您好,因为预付款项结转的是存货等科目,不是银行存款等,所以不属于速动资产。
2020-06-28 19:33:01

你好,如果冲销,要么回发票,冲减确认费用
借:管费用
贷:预付账款
2020-06-11 15:38:55

你好 你们实际是什么业务 意思是没取得发票你们挂预付账款 一直没做费用或者成本的吗
2020-06-08 14:33:15
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