老师,问个问题 甲单位向乙单位预付账款9.9元,抵付货款100元。后甲单位从乙单位进货价值3000元,实付2900元,怎么写分录呢?

xijunkokhjhk
于2021-08-27 16:25 发布 421次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2021-08-27 16:29
勤奋的同学你好呀~
分录如下:
借:预付账款 9.9
贷:银行存款 9.9
借:应付账款 100
贷:预付账款 9.9
营业外收入90.1
借:原材料等 3000
贷:银行存款2900
营业外收入100
希望老师的解答可以帮助到你~
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你好,付款
借;预付账款 贷;银行存款
开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44
你好,这个是一个意思,预付账款是会计上的专业科目,预付款项是一个术语
2020-06-29 08:33:56
你好,付款时间不超过一年,可以计入预付账款。
2019-11-04 21:59:06
你好,预付的款项就是通过预付账款科目核算的
你所指区分是从哪些方面?
2018-09-04 14:56:59
是的,是一样的,,可以理解一样的
2018-08-15 17:42:58
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