老师,问个问题 甲单位向乙单位预付账款9.9元,抵付货款100元。后甲单位从乙单位进货价值3000元,实付2900元,怎么写分录呢?
xijunkokhjhk
于2021-08-27 16:25 发布 397次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2021-08-27 16:29
勤奋的同学你好呀~
分录如下:
借:预付账款 9.9
贷:银行存款 9.9
借:应付账款 100
贷:预付账款 9.9
营业外收入90.1
借:原材料等 3000
贷:银行存款2900
营业外收入100
希望老师的解答可以帮助到你~
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你好,付款
借;预付账款 贷;银行存款
开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44

预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24

具体根据你的业务实质进行判断用那个会计科目。
2017-04-14 20:40:40

你好
上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万
本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计)
是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48

其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
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