- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-08-26 13:53
你这样写分录,你就很好理解了
借:主营业务成本 240000
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)14400
贷:银行存款 254400
对于成本,不含税金额是240000元,可以抵减销项税是14400元(就是244000*6%)
只是上述分录这样分两步写,你可能不明白。
增值税税率是6%,按差额征税,就是对收入减掉成本后,进行差额征税处理。
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你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04

你好
这个不是算的,而是归集的
比如你们有发放工资30万,耗用材料20万,那么你的成本就是50万的
2023-05-06 17:45:40

嗯嗯,可以的,没问题的
2022-12-09 17:52:33

您好,生产产品后您出售?
2022-11-17 20:18:47

你好,这个月重新开了发票吗?如果是的话,你的成本可以不用动。
2022-09-05 11:08:43
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