送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-26 09:16

那老师,如果对方把配件的票和返利的票开在一起了,怎么做呢?是这样做的吗?借:库存  应交税费    库存-备件-返利  贷:应付账款

吴月柳 解答

2016-12-24 12:26

你好,返利,借:应付账款  贷:主营业务成本或库存商品 应交税费~进项税额转出

吴月柳 解答

2016-12-26 09:28

开在一起借:库存商品  应交税费  贷:应付账款,以返利的价格入

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相关问题讨论
没有就换成你们有的科目
2020-05-06 14:53:32
你好,返利,借:应付账款 贷:主营业务成本或库存商品 应交税费~进项税额转出
2016-12-24 12:26:59
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
账上正规的是应该做第一个,但是为了你的增值税收入和所得税收入一致,建议还是选择第二个。
2022-02-22 14:15:16
你好! 可以的,你思路是对的
2021-01-31 10:37:15
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