款还没有支付,还需要继续调整吗? 问
你好,具体问题业务是什么呢? 答
请解释表内每一项数据来源,而不是答非所问 问
您好,题中没有表格呀 答
老师,请问下,公司每个月都要支付很多运费,但是没有 问
不能,必须要发票才能扣除 答
老师,请问开给客户那边发票的货款不能收回了做坏 问
不能收回的转入营业外支出,做纳税调增。后期又收回直接调整利润分配 答
老师你好!为了审计没到年末可以提前结账,结转吗 问
你好 ,不建议提前结账 答

如何调整以前年度多计提的制造费用,之前的分录是: 借:制造费用-蒸汽3 制造费用-电费 2 管理费用-电费 1 贷:应付账款 4
答: 同学你好 是什么会计准则
企业外购电力、动力在支付款项时都是先作暂付款处理,待每月末再作分配,但有一个题目看不懂。如下: 企业先收到电力公司开来电费单据38000元,但到当月末,经企业计算,应付电费应为38400元,其中车间用电25600元,行政用电12800元,题目中处理:1)借应付账款 38000 贷银存38000;2)借制造费用25600 管理费用12800 贷应付账款38400 以上题目中应付账款是不平的,应作如何处理?
答: 应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
生活费,制造费用,没付款,分录借管理费用,制造费用,贷其他应付款,对吗
答: 应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
老师,问一下搅拌站的保安服务费怎么做科目?计提时记应付应付账款吗?借管理费用贷应付账款对吗?还有购买搅拌车配件记,借制造费用贷应付账款吗?
上月电费计提,借管理费用 7812.29 制造费用31249.16,贷应付账款39061.45,本月发票到了金额51441.72,怎么做分录
老师好,10月有个分录做错了,帮我看看怎么调整。付款时:借管理费用,贷银行存款,收到发票时:借制造费用,贷应付账款,导致账面一直有货款未付,该如何调账?
老师,请问,在5.6.7.8.9月份已经计提了水电费。借:管理费用 5000 制造费用 6000 贷:应付账款-A工业园但是,10月份才开了进项发票,应该怎么做呀?








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一鹿向前 追问
2021-08-24 08:25
朴老师 解答
2021-08-24 08:29
一鹿向前 追问
2021-08-24 08:47
朴老师 解答
2021-08-24 08:54
一鹿向前 追问
2021-08-24 09:22
朴老师 解答
2021-08-24 09:30