送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-22 17:08

老师 该怎么计提呢  我朋友说是 管理费用 对吗

千寻 追问

2016-12-22 17:11

你刚刚回答的这个是计提的时候吧

邹老师 解答

2016-12-22 17:08

借;应付职工薪酬——工会经费   贷;银行存款

邹老师 解答

2016-12-22 17:09

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-工会经费

邹老师 解答

2016-12-22 17:12

你好,是的
两笔分录就是一笔计提,一笔扣款了

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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