送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2021-08-21 23:31

你好,次月收到发票后,先红冲上个月暂估入库,然后再按发票做账

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相关问题讨论
你好,次月收到发票后,先红冲上个月暂估入库,然后再按发票做账
2021-08-21 23:31:23
红字冲回原来暂估 借库存商品 贷应付账款 然后按实际金额入账 货物已经卖出通过主营业务成本调整暂估差异
2015-11-03 12:52:38
您好!其实你红字冲减暂估,然后做正确的,就不会有差异了。
2018-06-12 16:16:24
把之前暂估的冲回,按发票入账
2016-02-23 10:10:19
那你要冲减暂估,然后按发票金额入账,然后差异金额要补结转领用成本
2019-01-14 10:45:13
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