老师,我前几月的财务费用已经做了 借:财务费用200 贷:银行200 我现在从银行开回来了一部分手续费的专票127元(其中税额7.19),我现在应该怎么处理这个进账票 借:应交税费-应交增值税进项税额 7.19 贷:财务费用7.19 这样对吗
米粒
于2021-08-20 11:36 发布 885次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

你好,小规模公司是价税一起入成本或者费用,不需要分开入账
2016-06-27 09:45:28

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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