老师,你好我有个问题想问一下,我上个季度暂估了:借:库存商品-暂估1000 贷:应付账款:暂估1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000,那我后面收到发票700元应该怎么做账呢?
健忘的鸵鸟
于2021-08-19 11:17 发布 1147次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-19 11:22
借应付账款贷库存商品1000
借主营业务成本负数借库存商品1000
借库存商品贷应付账款700
借主营业务成本贷库存商品700
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25

借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13

您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11

对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
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