请问所属期是11月份的时候,增值税10月留底是468265.98元,在申报11月份的时候在附表二中的未开具发票的销售额那栏填的3752136.75元,然后缴了十几万的税,在所属期12月份的时候我公司开出发票600多万的销售额,申报12月份增值税的时候我要怎么填申报表呀?
科
于2016-12-21 17:41 发布 834次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
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你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55

你好,免抵退那里开具其他发票
2020-01-12 07:51:06

填列在开具其他发票行列
2018-11-15 15:44:50

你好,要交税,做无票收入缴纳增值税。
2019-03-22 09:20:52

你好,增值税普通发票是填在开具其他发票栏次的销售额和销项税额中
2019-06-11 20:12:01
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