您好,老师,请问一下 ,我有一笔业务是这样子的,2024年 问
需要当时法人垫付款的付款记录 答
开票销项大类和进项大类不一样怎么办 问
你们是商贸行业,必须要保持一致的,是生产制造可以不一致 答
老师,我现在要补交2023年的增值税,那要怎么做会计 问
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费 答
老师,上个月发放工资时从A账户转了一笔款到B账户, 问
同学,你好 A 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 营业外收入2000 答
老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资 问
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实 答

#提问:老师:今年申报去年的残保金,已经申报了,还没交钱,请问怎么做分录?
答: 还没交钱呢,不需要做分录。
这个6月底前需要申报18年的残保金,需要如何做分录?
答: 一、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 二、如果提取的话: 提取时 借:管理费用--残保金; 贷:其他应付款--残保金 上交时 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款(或现金) 根据新的会计准则,可以按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用──残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目。 实际上交时,借记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目,贷记“银行存款”科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问残保金是次年度几月份申报,这个分录怎么做,要计提吗?
答: 一般是次年5月份左右申报 借;管理费用-残保金 贷;应交税费-应交残疾人就业保障金


红叶 追问
2021-08-17 06:21
东老师 解答
2021-08-17 06:22
红叶 追问
2021-08-17 06:23
东老师 解答
2021-08-17 06:24
红叶 追问
2021-08-17 06:27
东老师 解答
2021-08-17 06:27
红叶 追问
2021-08-17 06:28
东老师 解答
2021-08-17 06:28