送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2021-08-16 13:22

你好,按照暂估和实际的差额调整成本即可

lily 追问

2021-08-16 13:33

老师  如果 暂估了10台 总价100元   实际到货发票20台220元    我做结转库存明细表的时候  怎么做呢  在购进那填写多少台?单价和总金额写多少?上个月 库存明细表是如图做的里面有发票2台,没发票10台,这个月怎么做呀?

徐阿富老师 解答

2021-08-16 13:53

先冲红暂估的分录,再按照发票做入库,之后·计算出按照发票的成本,发票的成本和暂估成本的差额再做结转成本

lily 追问

2021-08-16 14:03

老师 我是月末加权平均法算月末库存   因为之前有2台库存是有发票的   现在要冲红10台   再做20台   这个怎么算要结转的成本?库存明细表怎么填

徐阿富老师 解答

2021-08-16 14:14

那你先做好明细表,暂估的购进冲红掉,再按照发票做购进,然后,冲红之前暂估时结转的成本,再按照现在发票到之后的加权平均成本结转一次

lily 追问

2021-08-16 15:25

购入那填几台   因为冲掉了10台 购进了20台 要填10台吗  购进总金额 就是20台-10台的金额吗

徐阿富老师 解答

2021-08-16 15:54

你好,成本肯定是10台金额

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你好,可以修改的,用利润分配来做。
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好,建议不要反阶段修改,你直接在这个月调整。
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你好 反结转回去结转  不然利润不准确  
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的问题具体是? 
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