老师,我们单位收到预付的工程款,做分录为:借:银行存款 贷:预收账款,以后确认为收入的时候:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

蓝ྀღ朋友࿐
于2016-12-21 09:23 发布 2704次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-21 09:24
好的,谢谢老师
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
同学,你好,是的,全都计到主营业务收入里面
2022-04-11 15:42:08
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2016-12-21 09:26