老师,我是一般纳税人企业,我前期有没有抵扣的增值税额,我7月份销项-进项 有余额,是我应该交的增值税税额,但是算上我前期应该抵扣的我不用交增值税,请问怎么做账呢, 我做的是结转增值税 借:应交税费-应交增值税- 销项税10 贷:应交税费-应交增值税-进项 8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 那么问题来了,我转出未交的增值税应该结转到哪里呢?
???? 可爱的小姐姐????
于2021-08-09 14:51 发布 897次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-09 14:52
同学你好
借,应交税费一应增一销项10
贷,应交税费一应增一进项8
贷,应交税费一应增一转出未交增值税2
借,应交税费一应增一转出未交增值税2
贷,应交税费一未交增值税2
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你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58

需要做
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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