我账上应交税费-应交增值税(销项)上月计提的是1000,期末没有转出。本月申报缴纳上月增值税时抵扣进项税后缴纳了800,请问我这个月应该怎么做账啊?
MayC
于2021-08-09 09:17 发布 856次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-09 09:18
同学你好
借,应交税费一应增一销项1000
贷,应交税费一应增一进项200
贷,应交税费一应增一转出未交增值税800
借,应交税费一应增一转出未交增值税800
贷,应交税费一未交增值税800
借,应交税费一未交增值税800
贷,银行存款800
相关问题讨论

1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50

如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11

待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
MayC 追问
2021-08-09 09:24
立红老师 解答
2021-08-09 09:24
MayC 追问
2021-08-09 09:26
立红老师 解答
2021-08-09 09:26