送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-09 09:18

同学你好
借,应交税费一应增一销项1000
贷,应交税费一应增一进项200
贷,应交税费一应增一转出未交增值税800

借,应交税费一应增一转出未交增值税800
贷,应交税费一未交增值税800

借,应交税费一未交增值税800
贷,银行存款800

MayC 追问

2021-08-09 09:24

请问可以不通过未交增值税科目么?直接
借:应交税费-增(销)1000
 贷:应交税费-增(进)200
       银行存款 800
这样可以么

立红老师 解答

2021-08-09 09:24

同学你好,是不可以的;不正规的;

MayC 追问

2021-08-09 09:26

好的,谢谢了!

立红老师 解答

2021-08-09 09:26

不客气的,祝您学习愉快;

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2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
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